Ga naar de inhoud van deze pagina.
Najaarsbestuursrapportage 2025 Najaarsbestuursrapportage 2025

5b. Deelprogramma Voorzieningen jeugd

Financiële afwijkingen

Toelichting financiële mutaties

Nummer Toelichting

47

Extra lasten PGB Jeugd
Hoewel het aantal PGB’s de afgelopen jaren redelijk gelijk blijft, zijn de gemiddelde budgetten per PGB aanzienlijk gestegen. De kostenstijging van 2025 is daarnaast ook een gevolg van de doorloop van PGB-budgetten, welke reeds zijn toegekend in 2024. Daarnaast begroten wij op basis van 75% van de toegekende PGB-budgetten. Het blijkt dat dit een te laag percentage is, waardoor wij structureel tekortkomen. Op basis van de trend van de afgelopen jaren, waarbij er een stijging is van de kosten per PGB, zullen wij deze kostenstijging structureel ramen.

48

Extra lasten Jeugdwetvervoer Als gevolg van een eerder ingezet steviger beleid, vanuit de gemeente en SOZ, om kinderen zoveel mogelijk via groepsvervoer te vervoeren in plaats van één-op-één door zorgaanbieders, is er een volumestijging te zien in het aantal ritten bij Noot. Dit strengere beleid is vervolgens niet gewijzigd en daarmee is de kostenstijging van jeugdwetvervoer structureel geworden.

Als deze verschuiving niet had plaatsgevonden, zouden de kosten voor de SOZ hoger zijn uitgevallen. Individueel vervoer is nl. duurder dan groepsvervoer, waardoor het ingezette beleid uiteindelijk kostenbesparend werkt, ondanks de toename in het aantal ritten.

49

Jeugd Regio
De inzet van personeel en ingehuurde krachten voor regionale taken en ondersteuning van omliggende gemeenten leidt tot zowel extra baten, als extra lasten. De extra baten worden gerealiseerd via het doorbelasten van de betreffende inzet aan de betrokken gemeenten. Tegelijkertijd brengt deze inzet ook extra lasten met zich mee.

50

Vergoeding kosten asielopvang Jeugd
De gemeente verwacht dit jaar een vergoeding van gemaakte kosten voor asielopvang in 2024 van circa € 400.000. Ook voor de jaren 2025 e.v. wordt een vergoeding verwacht. Deze wordt voorzichtigheidshalve op € 250.000 geraamd.

51

Extra jeugdhulpkosten o.b.v. prognose SOZ 2025
Een prognose van SOZ inzake de jeugdhulpkosten 2025 laat voor de gemeente Katwijk een stijging in de kosten van € 1 miljoen zien. Aangezien in deze prognose geen rekening is gehouden met seizoenseffecten en deze wel te verwachten is, is de verwachting dat de kostenstijging bij het opstellen van de jaarrekening lager uitvalt. Daarom wordt vooralsnog € 700.000 bijgeraamd. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijziging in verdeling van de kosten tussen gemeenten in de regio. De raad zal separaat een nadere inhoudelijke analyse van de kostenontwikkeling ontvangen.

Budgetoverhevelingen

Toelichting budgetoverheveling

Totaal mutaties programma